我院2022年度審計工作已經完成,根據會計師事務所出具的審計報告,為了進一步完善我院對于審計查出問題的防控整改機制,2023年6月1日,我院召開了2023年度內部控制工作會議,會議由財務部負責人齊鋒霖主持,醫(yī)務部、后勤保衛(wèi)部、醫(yī)學裝備部、藥學部、生殖醫(yī)學科、遺傳優(yōu)生科、臨床檢驗中心等相關科室負責人參會。

首先由臨床檢驗中心、遺傳優(yōu)生科、生殖醫(yī)學科和醫(yī)務部等與外送檢驗費相關的科室就目前付款比例、合同簽訂的前后流程情況進行介紹。后勤保衛(wèi)部、醫(yī)學裝備部、藥學部就科室開展內控管理中存在的問題及實施情況進行匯報。最后由財務部對科室相關情況和內控管理要求提出整改意見。
此次會議旨在對已發(fā)生的問題進行整改,提出相應整改意見,并防患于未然,讓醫(yī)院的所有工作能健康有序地開展。
(撰稿:財務部 向一葦 二審:龍霞 終審:周未艾)
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